Enviado por gabrieltocfome

Venc. 30.10.23 - MIRASUL - R$ 180,00 (1 de 1)

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001-9
Beneficiário
Comprovante de Entrega
Agência/Código
MIRASOL COMERCIAL DE FERROS FORTE
LTDA Beneficiário
3175-5/24118-0
RUA PIRAJA, 116 SANTO ANTONIO CNPJ: 14.444.664/0001-54
Pagador
Nosso Número
GMC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
Vencimento
Número do Documento
Espécie
30/10/2023 SE1/2218-1
Recebi(emos) o bloqueto
36238310000000039
Valor do Documento
R$
Data
180,00
Assinatura
Motivos de não entrega
( ) Mudou-se
( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado
( ) Não existe n.º indicado
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Ausente
( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado
________________
Data
Entregador
Local de Pagamento
Data do Processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
03/10/2023
"
001-9
Recibo do Pagador
Local de Pagamento
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Beneficiário MIRASOL
30/10/2023
COMERCIAL DE FERROS FORTE LTDA
Agência / Código Beneficiário
3175-5/24118-0
RUA PIRAJA, 116 SANTO ANTONIO CNPJ: 14.444.664/0001-54
Data do Documento
03/10/2023
Uso do Banco
Número do Documento
Espécie Doc.
SE1/2218-1
Carteira
Espécie
17
Aceite
DM
Data do Processamento
N
Nosso Número
03/10/2023
Quantidade
Valor
36238310000000039
( = ) Valor do Documento
x
R$
180,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
( - ) Desconto / Abatimento
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
CPF / CNPJ
Pagador:GMC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
RUA ANA NERY, 140
45650-025 CONQUISTA ILHEUS BA
Pagador/Avalista:
CNPJ: 19.277.832/0001-88
Código de Baixa
36238310000000039
Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.
"
001-9
00190.00009 03623.831009 00000.039172 1 95190000018000
Local de Pagamento
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Beneficiário MIRASOL
30/10/2023
Agência / Código Beneficiário
COMERCIAL DE FERROS FORTE LTDA
3175-5/24118-0
RUA PIRAJA, 116 SANTO ANTONIO CNPJ: 14.444.664/0001-54
Data do Documento
03/10/2023
Uso do Banco
Número do Documento
Espécie Doc.
SE1/2218-1
Carteira
17
Espécie
Aceite
DM
Data do Processamento
N
03/10/2023
Quantidade
R$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Nosso Número
Valor
36238310000000039
( = ) Valor do Documento
x
180,00
( - ) Desconto / Abatimento
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
Pagador:GMC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
RUA ANA NERY, 140
45650-025 CONQUISTA ILHEUS BA
Pagador/Avalista:
CPF / CNPJ
CNPJ: 19.277.832/0001-88
Código de Baixa
36238310000000039
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
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